召开指导监督工作会议、加强高校合作……关注本期内审动态
2025-04-012

近日,北京市审计局召开全市内部审计指导监督工作会议。会议要求,2025年北京市区两级内部审计指导监督部门要持续依法依规履行内部审计指导监督职责,指导各单位统筹谋划年度内部审计工作,聚焦财政财务收支主责主业,开展内部审计监督,狠抓审计整改和成果运用,积极推动内部审计与单位内部其他各类监督贯通协同。持续加强内部审计指导监督队伍建设,积极研究和把握新时代内部审计指导监督工作规律和特点,勇于改革创新,谋划和运用新思路、新机制、新举措,开展内部审计指导监督工作。近日,为加强内部审计专业及学科建设,天津市审计局与天津商业大学签订合作框架协议,将在科研及实训、人才培养等方面加强合作。为推动合作框架协议落实落地,双方共同建立领导定期会晤机制,商定当期重点合作事宜,总结合作成效,协商解决合作中的重大问题,并明确具体经办部门,定期沟通协调,及时交流合作进展情况。双方表示,要把内部审计人才培养作为基础性、战略性工程,以推动审计高等教育和学科建设为支点,持续推动健全全市内部审计人才教育培养体系,鼓励和支持市属高校加强内部审计学科建设,共同打造高素质专业化的内部审计人才队伍。下一步,双方将认真落实框架协议事项,汇聚各方力量,积极搭建学术交流、实务培训和科研成果转化的平台,为学校师生提供更多实践锻炼机会。近日,广西壮族自治区审计厅组织召开2025年内部审计工作座谈会,加强审计机关和内部审计机构之间的沟通与交流。座谈会指出,各内审单位要健全完善党领导下的内部审计体制机制,切实将党的领导全面贯彻落实到内部审计工作的全过程各环节。聚焦主责主业,围绕重大政策落实、重大项目推进、重大资金使用及领导干部经济责任审计,深入揭示重大问题和风险隐患。创新审计手段,加快审计数智化转型,提升内部审计监督质效。座谈会上,该厅采取“分类指导﹢问诊把脉”方式,分别对国有企业、机关事业单位和高校三类单位提出的意见建议进行分类解答和针对性现场指导,并着重围绕建立健全内部审计制度、提升审计项目质量等普遍存在的堵点难点问题,与各参会单位共商共议。原文来源:中国审计报
本文来源:审计署微信公众号
编辑:孙哲
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