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苏州市委审计办、苏州市审计局印发2025年度全市内部审计指导监督工作要点
2025-04-021


近日,中共苏州市委审计办、苏州市审计局印发《2025年度全市内部审计指导监督工作要点》(以下简称《要点》),从六个方面明确了2025年全市内部审计指导监督工作重点,进一步深化对单位部门内部审计工作的指导监督,科学规范推动全市内部审计工作高质量发展。

《要点》强调,持续提升内部审计工作政治站位。各级审计机关要把内部审计放在审计高质量发展全局中统筹谋划,健全工作体制机制,推动被审计单位落实党组织、董事会(主要负责人)直接领导内部审计工作的制度机制。各县级市(区)审计机关要主动作为,指导推动乡镇(街道)、开发区加强内部审计工作,鼓励和支持有条件的乡镇街道、开发区建立党委审计委员会或审计工作领导小组,同时要指导已成立的审计委员会或审计工作领导小组积极发挥作用。

《要点》要求,持续加强对内部审计项目计划和监督重点的指导。各级审计机关要指导广大内审机构做实研究型内部审计,紧扣高质量发展要求科学安排审计项目计划,并有序对接国家审计项目计划。要指导内审机构突出审计重点,紧盯重点领域,进一步加大对内管领导干部的监督力度,有效促进权力规范运行和领导干部履职尽责。鼓励和支持内审机构在优化营商环境中主动作为,推动把内部审计查出的问题和提出的建议作为破除各类隐性壁垒的重要决策参考依据。

《要点》强调,持续优化内部审计指导监督的有效路径。各级审计机关要深刻领会中央整治形式主义为基层减负的重要精神,妥善处理好减负和加强指导监督的关系,科学规范履行指导监督职责,切实减轻内审机构负担。发布内部审计业务操作指引和文书文本参考格式,探索在审计项目中融合关注内部审计工作开展情况,促进被审计单位提高内部审计工作质量。

《要点》明确,持续提升内审队伍履职水平。各级审计机关要结合实际,积极为内审机构和人员业务交流搭建平台,注重挖掘和选树内部审计先进典型,加大宣传推广力度,分享有益的实践经验,营造比学赶超、创先争优的良好氛围,推动内审机构和人员互学互鉴、共同进步。支持和引导内审人员开展理论研讨,持续健全内审人员以审代训工作机制,助力打造适应新时代发展需求的高素质专业化内部审计队伍。大力推广大数据审计、人工智能审计等先进审计技术方法,着力推动提高内部审计人员运用信息化技术查核问题、评价判断和分析问题的能力。

《要点》指出,持续加强对内部审计协会的政治领导和业务指导。各级审计机关要按照“谁主管谁负责”原则加强对内部审计协会的政治领导,推动协会建立健全党建工作制度,加强对换届、增补、退出等关键工作环节的管理指导。筹建苏州市内部审计协会学术委员会,指导协会精心策划实施教育培训、理论研讨、实务调研、现场观摩等活动,努力把协会打造成内审人员的温馨家园、现代内部审计理念引领者和实践推动者,更好地服务内部审计高质量发展。

《要点》强调,持续在指导内部审计与国家审计协同上开拓创新。总结和推广金融国企内部审计协作创新平台在整合内部审计资源、促进内部审计与国家审计协同方面的好经验好做法。建立内部审计指导专员制度,实现对被审计单位内部审计工作的动态实时指导。各级审计机关要加强和国资、财政等部门的协作联动,抓部门带行业,分类实施,以点带面,共同指导监督行业内部审计工作,实现行业内部审计工作质量整体跃升。

来源:苏州市审计局网站


编辑:孙哲



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