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持续提升内部审计工作科学规范性 以高质量审计监督服务保障集团高质量发展
2025-04-3011

习近平总书记在2025年全国审计工作会议召开前夕对审计工作作出重要指示,为做好新时期审计监督工作提供了根本遵循和行动指南。中国宝武审计部认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神,全面落实全国审计工作会议有关深入开展“科学规范提升年”行动部署,着重从六个方面进一步提升审计监督工作的科学性、规范性,不断提高内部审计监督质效。

一是加强党对审计工作的领导,提升服务保障能力。以习近平总书记对审计工作的重要指示精神为指引,认真贯彻落实集团公司党委、党委审计与监督委员会对内部审计工作的部署要求,立足经济监督主责主业,紧紧围绕公司第二次党员代表大会提出的重大战略、重要任务、重点工作,高质量开展内部审计监督工作,为公司实现“钢铁及轻金属材料业的世界一流企业”目标提供坚强有力的监督服务保障。

二是加强审计管理改革创新,提升体系管理能力。积极落实构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系要求,持续深化审计体系“九统一”管理机制,加强全集团审计项目和审计资源统筹协调,强化穿透监督、减少重复监督。创新探索区域审计监督管理方式,继续运用集中交叉审计模式,充分发挥全体系上下协同效应。

三是加强审计整改责任落实,提升成果运用质效。以更大力度推动被审计单位扛牢审计整改主体责任。督促被审计单位、职能管理部门完善制度规则、堵塞漏洞、加强监管。加大对共性、典型问题研究分析力度,实现举一反三成果运用。深入推进违规经营投资责任追究工作,进一步强化“职能部门初步核实、审计部门牵头‘三定’核查、组织部门落实处理”的追责问责机制落实。

四是加强智慧审计推进力度,提升“数智化”水平。持续优化审计管理系统和大数据审计系统功能,积极探索DeepSeek等人工智能大模型技术在审计方案、审计问题、审计底稿、审计报告、审计整改等环节领域的应用,不断提高审计效率,拓展审计覆盖面和审计深度。

五是加强审计质量评估工作,提升项目管理水平。继续策划组织实施年度全集团内审工作质量评价工作,重点针对审计立项、审计实施、成果利用、审计整改等关键环节,加强审计业务科学性、规范性方面的指导与监督。

六是加强巡审贯通协同力度,提升监督治理效能。积极发挥审计监督与其他监督贯通协同效能,巩固完善公司巡审贯通探索实践成果,充分运用“五共享”“五统筹”“六联动”机制,实现巡视政治监督和审计经济监督贯通协同“1+1>2”的作用,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,不断推动制度优势不断转化为治理效能。


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文章摘自《中国内部审计》杂志2025年第4期。


编辑:孙哲



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