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中国内部审计协会关于开展2023年和2024年度内部审计统计调查工作的通知
2025-05-161



为完整、准确、全面掌握内部审计机构、人员基本情况和内部审计工作开展情况,中国内部审计协会配合审计署,牵头各地方各级内审协会组织开展2023年和2024年度内部审计统计调查工作。根据《审计署办公厅关于印发修订后内部审计统计调查制度的通知》(审办内审发〔2025〕1号)规定,不属于审计机关被审计单位,但加入了内部审计自律组织(指接受审计机关政策和业务指导的内部审计自律组织)的单位(即非公经济单位)纳入此次统计范围。具体通知请下载附件查看。

欢迎未加入任何内部审计自律组织的非公经济单位也参与到本次统计工作中,可直接向中国内部审计协会或本地区的内部审计协会报送内部审计统计信息。


联系方式:

联 系 人:中国内部审计协会综合业务部,李云頔、薛驰宇

联系电话:010-82199853、82199840。


附件1:中国内部审计协会关于开展2023年和2024年度内部审计统计调查工作的通知

附件2:中国内部审计协会关于转发审计署内部审计统计调查制度的通知





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