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2024-07-0327



北京市审计局开展对乡村

审计指导和监督试点工作


为加强乡村审计工作,建立和完善审计机关对乡村审计业务指导监督机制,北京市审计局组织海淀、丰台、平谷3个涉农区审计机关,从加强内部审计指导监督工作的角度,开展对乡村审计指导和监督的工作试点,助推乡村审计的职能作用发挥。

为开展好试点工作,市审计局成立了乡村审计指导监督工作组,统筹推进乡村审计指导监督工作,并将审计服务乡村振兴战略落实、服务基层治理作为领导班子领题调研课题之一,在试点工作准备阶段,采取问卷调查、现场走访、座谈交流等多种方式进行了调查研究,了解掌握北京市乡村审计及指导监督工作开展情况。牵头处室认真学习研究相关法律法规,精准把握主管部门职责要求和审计机关职能定位,深入学习研究审计署及外省市探索乡村审计指导监督工作经验,精心编制试点工作方案,为做好试点工作打下坚实基础。

试点工作开展后,市审计局积极加强内部审计业务指导,设立联络员,及时沟通试点工作进展情况,协调解决试点工作遇到的困难问题。定期了解掌握工作情况,提出具体的指导意见和要求。组织人员赴丰台区和平谷区部分街镇现场调研乡村审计工作及指导监督试点工作开展情况。同时在业务培训、工作推进等方面加强与市农业农村局的沟通协作,逐步形成指导监督合力。

试点工作取得了一定成效,如海淀区审计局完善与区农经站之间的协作配合机制,推动实现信息共享、结果共用;丰台区审计局编写操作指引,为规范乡村审计业务流程提供参考;平谷区审计局拓展审计指导员工作内容,加大对乡村审计工作的精准指导力度。试点工作结束后,市审计局及时组织3个试点区开展了经验研讨座谈会,分享试点工作主要做法及成效。

下一步,按照“边探索、边实践、边总结、边推广”工作方法,市审计局将系统梳理此次试点工作主要经验做法,形成可复制、可借鉴的工作模式,向全市13个涉农区及石景山区审计机关推广,进一步探索北京市审计机关加强对乡村审计工作指导和监督的有效实现路径。

内部审计指导监督处 曹兆成





南通市审计局

出台内部审计工作指导意见


近日,南通市审计局出台《2024年全市内部审计工作指导意见》(以下简称《意见》),进一步深化对全市内部审计工作的指导和监督,促进内部审计更好发挥作用。

《意见》指出,要切实发挥内部审计的监督作用。坚持和加强党对内部审计工作的领导,不断完善内部审计机制,推动国有企业建立总审计师制度,抓好内部审计人员配备,强化队伍建设,进一步提升内部审计人员业务能力,督促审计成果运用。

《意见》要求,要切实提高内部审计的监督效能。聚焦重大改革任务推进、重大政策落实等方面,重点关注公共资源交易、国有资产管理、公共工程建设、服务民生保障、投融资管理等领域,将研究型审计理念贯穿内部审计工作全过程,积极探索信息化技术与审计业务深度融合,提升内部审计监督水平,积极发挥促进改革,完善治理的作用。此外,强化审计整改,建立跟踪检查、定期通报等长效机制,确保真改实改。

《意见》强调,要切实激发内部审计的监督活力。审计机关要常态化开展内部审计工作的调研指导,鼓励争先创优,与各主管部门建立内部审计协同推进机制。各部门单位要积极派员参加各类内部审计业务培训,持续提升内部审计人员的专业胜任能力。





河南许昌:

开展内部审计工作专项检查


许昌市审计局开展2024年度内部审计工作专项检查,加强对全市内部审计工作的业务指导。此次检查派出专项检查组对市总工会、市卫健委及所属10家医疗卫生单位和3家市属国有企业的内部审计工作质量进行检查。通过座谈交流、实地调研、查阅资料、现场指导等方式,重点关注各单位内审工作领导机制、内审机构设置和人员配备、内审制度建立与执行、内审档案管理和内审结果运用等方面情况,了解各单位存在的问题和困难,并针对即将开展的2024年度全市内审工作培训听取各单位的意见和建议。通过开展专项检查,进一步提高了被检各单位对内审工作的认识,有效推动建立健全内部审计制度和规范内部审计工作的有序开展。


来源:北京审计 南通市审计局 许昌审计


编辑:孙哲



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