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好书推荐|内部控制与风险管理图书推荐
2025-06-032

《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2025年版)》


作     者:企业内部控制编审委员会
出 版 社:立信会计出版社

图书简介



本书基于《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版)》修订而成,对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析,可帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而尽早建立健全符合本单位实际情况的内部控制体系。


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https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-517.html



《内部控制审计实务指南》


主     编:高雅青 李三喜 施莹华
出 版 社:中国工信出版集团  人民邮电出版社

图书简介



本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础知识后,本书详细论述了整体层面内部控制审计和业务层面内部控制审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了内部控制审计的具体流程与方法,并辅以案例解析,带领读者充分透视内部控制审计,全面掌握内部控制审计实战技巧。


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https://www.ciia.com.cn/newsbookdetail-467.html



《手把手教你做内部控制:全流程主要风险及关键控制点》


作     者:沈彬荣
出 版 社:中国工信出版集团  人民邮电出版社


图书简介



本书根据内部控制指引的框架结构,选取了企业经营过程中最重要的管理循环(包括销售管理、采购管理、人力资源管理、财务管理和资产管理等),介绍了各管理流程中存在的风险点和适合中小企业应用的控制措施,从而帮助中小企业管理者了解内部控制体系设计中的细节和关注点,建立切实可行并且可落地的内部控制体系。

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《企业内部控制评价实务与案例分析》

作     者:中国运载火箭技术研究院
出 版 社:中国时代经济出版社

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本书立足于实务,在全面解释内部控制评价的定义、目的、依据、原则、内容和标准等基本知识的基础上,系统介绍了内部控制评价的组织、程序、方法及内部控制缺陷认定、内部控制评价报告编写等实务操作知识。书中节选了部分内部控制评价程序表,并介绍了两个内部控制评价案例,包括评价方案、单位自评报告、检查工作底稿及内部控制评价报告等。本书可为各企业,特别是企业内部控制评价人员学习和掌握内部控制评价实务提供参考帮助。

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《企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2025年版)》


主     编:企业内部控制编审委员会
出 版 社:立信会计出版社


图书简介



本书由全国会计领军(后备)人才(企业类)学员编写,旨在助力理解和实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引。本书以风险为导向,梳理公司与业务层面风险点,将内部控制目标从财务报告扩展至战略目标,并融入企业管理思想与工具。同时,注重业务流程分析,深入剖析规范及指引内容,辅以大量案例。适用于会计实务工作者学习与执行内控规范,也可作为院校会计、审计、财务、资产评估、企业管理等专业师生及科研人员的研究参考资料。

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《企业内部控制案例分析:全流程风险识别、防范与应对思路》


作     者:李慧强
出 版 社:中国工信出版集团  人民邮电出版社

图书简介



本书依托《企业内部控制应用指引》的结构而设计,凝结了作者对40余个项目的咨询经验及对近百家企业调研成果的思考与总结,从三个层次递进地解读内部控制实务知识与经典案例。第1篇企业内部控制环境部分,包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等内容。第2篇企业内部控制活动部分,详述了资金活动、采购业务、资产管理这些实务环节的有力做法。第3篇企业内部控制方法部分,包括财务报告、信息系统等内容,能更好地夯实读者对内部控制体系的认知。


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《企业风险防控三道防线:顶层设计、应对方法与经典案例分析》


作     者:尹维劼
出 版 社:中国工信出版集团  人民邮电出版社

图书简介



风险防控是企业生存与发展的保障,企业做不好风险防控,就难以安全生产。本书从顶层设计、第一责任、一体化、合力这4个维度诠释了企业风险防控的要点,提供了100个经典案例及大量的图表、示例,加之实战心得,使读者阅读起来直观、有身临其境之感,同时有助于读者掌握防范与化解风险的本领。


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《企业风控体系建设全流程操作指南》


作     者:李素鹏
出 版 社:中国工信出版集团  人民邮电出版社

图书简介



本书从咨询师的角度对风控体系建设的全过程进行了详细的分解和描述,重点关注思路和方法,并通过大量图表展示了企业风控体系建设的重点和难点,为企业建立既满足监管要求又符合企业自身发展实际需要的风控体系提供了指南。


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《风险导向内部审计与企业风险管理》


作     者:王海龙  王京文
出 版 社:中国财政出版传媒集团  经济科学出版社

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本书共包括四个章节,第1章为绪论,包括研究的背景、意义、框架和文献综述;第2章为风险导向内部审计的基本理论,包括风险导向内部审计的本质与特征、对象、风险目标及职能、基本方法和程序构建;第3章为风险导向内部审计在企业风险管理中的应用,论述了企业实施风险导向内部审计的必要性,分析了我国风险导向内部审计存在的问题及原因,并提出了完善我国风险导向内部审计的对策;第4章为风险导向内部审计应用案例,通过对不同企业的内部审计案例进行分析,找出其内部审计存在的不足,并提出有针对性的改进建议,为其他相关企业提供了一定的借鉴。


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《风险导向内部审计与企业风险管理》


作     者:覃春平 王玉秋
出 版 社:中国工信出版集团  人民邮电出版社

图书简介



本书以国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》为基础,融合了企业大量实践经验,提供“从理论到实践,再从实践促进理论提高”的财务风险管理思维方式,对来自一线的企业财务风险案例进行总结、提炼,帮助财务人员掌握防控风险的方法和应采取的措施,并选用通俗的语言表达专业词汇,用实际案例讲解政策落地措施,让大家阅读时感到生动、有趣。


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《国有企业风控融合体系实践与案例》


作     者:孙友文
出 版 社:中国财经出版传媒集团  经济科学出版社

图书简介



2019年,国务院国资委出台以“强内控、防风险、促合规”为原则的政策意见,近年来,很多国有企业在风控融合工作方面进行了探索和尝试,形成了有一定代表性的“多位一体”大风控体系。本书分析了风控理论的发展演变及趋势,总结了一些典型国有企业的实施案例,可以给正在这条路上探索的企业及从业者提供借鉴和参考。


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