日照市国资委召开市属国有企业内部审计工作座谈会
7月3日,市国资委召开市属国有企业内部审计工作座谈会,贯彻落实国企改革深化提升行动部署要求,进一步提升企业内部审计工作质量,充分发挥内部审计工作效能。市属国有企业内部审计分管负责同志及业务部室负责人参加会议。
会上,各企业对去年内部审计工作完成情况及今年内部审计工作重点进行了交流,并对下步工作提出了建议。
会议强调,市属各国有企业要强化顶层设计,持续加强内部审计制度建设,保障内审工作在业务与职能上的独立性,逐步实现内审对象全覆盖;要稳步提高内审人员的专业胜任能力,强化内审成果应用,更好发挥内部审计在完善公司治理,增强企业核心功能和提高核心竞争力方面的作用。
江阴:“三步棋”促进内审高质量发展
近年来,为强化内部审计工作质量,提升内部审计工作质效,江阴市审计局坚持以建立完善制度为先手,以上下联动为提手,指导帮带为抓手,多措并举加强内部审计工作的指导和监督,内部审计和社会审计力量有效整合,审计监督合力不断增强。
下好制度“基础棋”,构建“内审之纲”
实施分类指导,研究出台《年度江阴市内部审计工作指导意见》,明确工作重点、指明工作方向。坚持以评促建,制定《江阴市内部审计工作综合评估办法(试行)》,推动内审工作制度化、规范化。建立挂钩机制,出台落实内部审计工作指导员制度,首批选派8名业务骨干挂钩20个镇街、园区对口指导帮带,促进内审工作质量和水平的提升。
下好联动“落子棋”,打造“内审之家”
发挥江阴市内部审计协会“内审之家”功能,坚持业务指导和监督督促并重,遵循“服务、管理、宣传、交流”宗旨,在规范运行、依法履职、审计研究等方面持续帮带、不断强化。指导协会与南京审计大学签订合作框架协议,揭牌成立南京审计大学江阴实践教学基地,以内部审计职业化建设为主线,围绕科学研究、人才培养、队伍建设、资源建设、干部培训、平台共建、社会服务等方面深入开展合作。
下好指导“关键棋”,释放“内审之能”
坚持调研提升,组织骨干力量分四组对19个重点单位开展基层审计工作与建设情况专题调研,分享经验做法,围绕存在的薄弱环节进行交流研讨。坚持活动牵引,赴市科技局开展“内审促发展”交流活动,针对审计项目指导、针对薄弱环节提醒,并就提升科创载体补助资金使用效益、科创载体绩效考核等提供审计建议,推动相关单位建立完善制度十余项
来源:日照国资 江阴市审计局
编辑:孙哲