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五载同心强内部监督 制度引领助审计覆盖——江苏谱写内部审计高质量发展新篇章
2025-07-031


自2020年《江苏省内部审计工作规定》(以下简称《规定》)施行以来,江苏各级审计机关以习近平总书记关于审计工作重要讲话重要指示精神为根本遵循,以构建现代化审计监督体系为目标,推动内部审计工作实现跨越式发展,为“强富美高”新江苏建设构筑监督屏障。


立根铸魂,把准党的领导“定盘星”。省、市、县三级党委先后成立审计委员会,推动审计管理体制改革,13个设区市审计局中12个设立独立内审监督机构。《规定》出台后,召开全省内部审计工作推进会、行业推进会,推动各部门单位特别是省属高校、省属企业成立党委审计委员会或审计工作领导小组,建立主要负责人直管审计领导机制,不断强化党对内部审计工作的领导。

立柱架梁,夯实制度创新“基础桩”。创新构建“1+N”制度矩阵,积极修订省级内审工作规章,配套出台内管干部经济责任审计办法等制度。五部门联合出台《关于省属企业建立总审计师制度的实施意见》,江苏银行率先配备总审计师,打造国企内审工作“样板间”。制定省级部门单位内审操作规范及文书模板,形成既有顶层设计又有实践创新的制度体系。

聚势赋能,奏响协同联动“交响乐”。与行业主管部门建立“定期会商+项目互补+成果共享”机制,与教育、国资等6部门签署推动内部审计高质量发展合作框架协议。五年来联合开展内审检查、业务培训10余次,通过召开新闻发布会、在主流媒体刊发专题文章等方式,营造全社会关注支持内审工作的良好氛围。

精准指导,提升内审队伍“战斗力”。2024年省审计厅开展内部审计大调研,对45家省级机构、120家市县单位“把脉问诊”,剖析全省内部审计工作的体制性、机制性障碍,着力解决内部审计独立性不强等问题。创新“以审代训”“以赛促训”模式,全省各级审计机关累计培训内审业务骨干过万人,锻造政治过硬、本领高强的内部审计队伍。

来源:江苏省审计厅微信公众号


编辑:孙哲


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