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2025-07-102


山东省出台部门和单位

内管干部经济责任审计办法


近日,山东省经济责任审计工作联席会议成员单位联合印发《山东省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(以下简称《办法》),强化对部门,单位内部管理的领导干部(以下简称“内管干部”)经济责任审计工作的指导监督,全面规范审计行为。

《办法》要求,各单位应建立健全内管干部经济责任审计制度,对其内部管理的,承担经济责任事项的所属(权属)单位主要负责人,依规依法独立实施经济责任审计。在确定审计项目计划时,应突出监督重点,以任中审计为主,优先安排任职超过3年的审计对象,对权力集中、资金密集、资源富集、社会关注度高的关键岗位内管干部,原则上在任期内至少审计一次。同时,建立健全内管干部经济责任审计情况通报、争议解决、责任追究、整改落实等结果运用制度,将审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩被审计内管干部的重要参考。此外,健全内部监督的协作贯通及双向反馈机制,对重大违纪违法线索,按照管辖权限及时移送。


    (陈妍)



武汉市审计局印发

《2025年内部审计指导监督工作要点》


近日,湖北省武汉市审计局印发《2025年内部审计指导监督工作要点》(以下简称《要点》),进一步促进内部审计规范高效履行职责。

《要点》强调,深化党对内部审计工作的领导。加强对年度内部审计计划、审计质量控制、审计整改等重要事项的管理,研究内部审计工作中的重大问题。推动各单位清理修订现有内部审计制度办法,明确内部审计工作的职责权限、人员配备、经费保障等内容,建立健全符合相关法规并适合本部门本单位实际情况的内部审计制度。

《要点》明确,要构建内部审计人员培训体系和交流平台,加强内部审计专题理论探讨。着眼实战,开展“以审代训”;着眼前沿,联合高校组织内审骨干集中培训;着眼服务,联合市内审协会组织专题集中培训。同时,推动各单位对照梳理内审职责履行情况,细化目标任务,适时组织开展专项检查,推进各单位内部审计管理科学规范。


(崔垒  李屹鸥)



广安市审计局建立内审工作指导监督机制


近期,四川省广安市审计局统筹全局审计资源,建立“主管科室+审计业务科室+行业系统内审机构”联系指导监督机制,加强内部审计工作指导监督。

该局结合审计项目的实施,指导监督部分被审计单位内审机构同步开展内部审计项目,提升内部审计工作质效。印发《2025年度内部审计工作要点》,从坚持党的领导、突出监督重点、加强指导监督等方面,明确内部审计工作的重点任务、具体措施,为各单位开展内部审计工作提供有效指引。组织开展内部审计专题培训,重点围绕财政财务收支审计、经济责任审计、政府投资审计等进行详细讲解和业务指导,帮助内审人员提高专业能力和业务水平。收集提炼各单位内部审计工作的特色经验做法,编印内部审计工作简报,促进各单位互学互鉴、经验共享。


(邹继)




来源:中国审计报微信公众号


编辑:孙哲


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