本书利用情景案例的方式传授给读者内审方面的理论与实务知识,全书共18个情景案例,通过情景认知、情景导入、情景演示、信息反绩让读者处身于某个具体的情景之中,作为案例中的主角,主动参与案例的分析与思考,以案说理、涉及面广、结构新颖、形式多样。
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本书精选26篇具有代表性、可操作性的真实案例,从背景介绍、审计质量控制具体做法、审计质量控制成效、需要改进的思考及审计手记等五方面,梳理回顾了不同身份、不同角度、不同领域审计项目对审计质量控制责任落实的关注重点、相关经验及不足之处,便于审计人员明确各岗位应落实的具体责任及相关做法,为今后开展同领域审计项目进一步加强质量控制提供一定参考。
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本书首创性地搭建了合规管理审计实务框架,构建了合规管理审计作业规程,并将作业规程贯穿于本书合规管理审计操作实务各章节中。本书总体阐述了治理结构、市场交易、安全环保、产品质量、劳动用工、财务税收、知识产权、信息披露、档案管理与数据安全、反舞弊等合规管理审计实务,并以丰富的审计案例加持,便于审计人员在实践中即学即用。
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本书系作者在认真学习研究内部审计整改相关理论研究成果、全面总结内部审计整改实践经验、系统梳理内部审计整改相关法规制度及其操作指引的基础上精心编写,涉及内部控制、组织治理、风险管理、合规管理、建设项目、绩效、信息系统、经济责任等内部审计业务类型,针对具体内部审计整改事项,以案例的形式,阐述了整改标准、整改措施、整改实施、整改成效、整改结果认定等内容,具有较强的实用性。
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风险防控是企业生存与发展的保障,企业做不好风险防控,就难以安全生产。本书从顶层设计、第一责任、一体化、合力这4个维度诠释了企业风险防控的要点,提供了100个经典案例及大量的图表、示例,加之实战心得,使读者阅读起来直观、有身临其境之感,同时有助于读者掌握防范与化解风险的本领。
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