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内审动态
2025-08-082

湘潭市出台

《关于进一步加强和改进内部审计工作的实施意见》


近日,湖南省湘潭市委审计委员会办公室、湘潭市审计局联合印发《关于进一步加强和改进内部审计工作的实施意见》(以下简称《意见》),以进一步加强和改进内部审计工作,提高内部审计工作质量和水平。


《意见》明确,要建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、审计结果运用和责任追究等内容。建立健全内部审计质量控制机制,规范内部审计程序。重点做好审计项目立项、计划执行、方案编制、现场实施等环节的质量管控,明确各环节质量控制责任,切实防范审计风险。加强内部审计整改和结果运用,建立健全内部审计整改结果报告、整改情况跟踪检查、整改约谈等制度,对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题加强分析研判、综合施策。加强内部审计与内部纪检监察、巡察、组织人事等其他监督力量的贯通协同,建立健全信息共享、结果共用、事项共商、整改共抓的工作机制,增强监督合力。


    (张敏)




青岛市审计局印发

《2025年度内部审计工作要点》


近日,青岛市审计局印发《2025年度内部审计工作要点》(以下简称《要点》),部署全年内部审计工作。


《要点》强调,内部审计工作要紧紧围绕中心工作,聚焦主责主业,探索创新审计方式方法,高质量履行内部审计监督职责。建立健全内部审计发现问题整改长效机制,明确整改期限和标准,狠抓审计整改和成果运用,持续推动将内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据。


《要点》提出,持续强化对内部审计工作的业务指导,组织开展优秀内部审计项目、案例评审等活动,通过统计调查、备案审查和经济责任审计,有效开展内部审计工作监督。加强内部审计人才队伍建设,试点建立全市内部审计人才库,发挥人才引领带动作用。


    (孙尚涛)




旌阳区审计局印发

《2025年内部审计工作的指导意见》


近日,四川省德阳市旌阳区审计局印发《2025年内部审计工作的指导意见》(以下简称《意见》),进一步强化对内部审计工作的指导与监督力度。


《意见》明确,各单位需科学制定内审计划,强化内审实施与过程管理。聚焦本行业重点领域、重大决策、财务收支及风险防范等关键环节开展审计。深入剖析审计发现的问题并提出针对性建议,推动问题整改落地,助力管理水平提升。各部门要结合自身行业特点与工作实际,构建完善内部审计质量控制制度体系。加强内审成果运用,持续推进监督体系的贯通协同,实现以审促改、以审促治的目标。


《意见》强调,审计机关应建立常态化对口指导机制,通过日常监督、结合审计项目实施监督以及专项检查等多种方式,全方位加强对内部审计工作的指导与监督。


    (谢青玲)


来源:中国审计报微信公众号


编辑:孙哲


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