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各地内审动态
2025-11-135


河南省出台意见支持引导民企内审工作


为深入贯彻落实《中华人民共和国民营经济促进法》,优化民营经济发展环境,充分发挥内部审计在企业规范管理、防范风险、提质增效中的重要作用,近日,河南省审计厅联合省发展和改革委员会、省工业和信息化厅、省工商业联合会印发了《关于支持引导民营企业内部审计工作高质量发展的指导意见》(以下简称《意见》)。


《意见》明确,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,深入贯彻党中央、国务院及省委、省政府关于促进民营经济发展的决策部署,坚持“两个毫不动摇”,聚焦“两高四着力”,支持和引导民营企业推动内部审计工作高质量发展,为民营企业稳健发展提供独立、客观的监督保障。


《意见》指出,要坚持强化政府引领、尊重企业意愿、坚持梯度推进、发挥协会作用的原则,支持民营企业自主选择组织架构,探索符合企业实际、体现行业特色、适应发展需求的内部审计发展路径。要充分发挥内部审计协会的桥梁纽带作用,助力民营企业内部审计工作科学规范开展。


《意见》明确了工作目标,即支持和引导民营企业建立健全内部审计制度,高质量开展工作,推动内部审计成为民营企业“规范治理的抓手、风险防控的堡垒、价值提升的智囊团、高质量发展的助推器”,为全省民营经济总量提升、结构优化、效益改善提供保障。


《意见》从四个方面提出了具体要求。一是强化宣传引导,提高民营企业对内部审计工作的认识,并根据企业规模和行业特点提供精准指导,让机构职能与企业发展需求深度匹配。二是突出审计重点,引导企业扎实开展财务收支、经济活动等方面的审计。三是注重成果运用,建立问题整改跟踪机制,推动形成监督、整改、治理的闭环,将整改成果转化为治理效能。四是加强基础建设,引导民营企业推进内部审计数字化、智能化,并依托专业资源构建常态化培训体系,夯实人才支撑。


《意见》强调,要强化部门协同与平台支撑。省审计厅等四部门将依托各自职责,协同推动民营企业建立健全内部审计制度。同时,在省内部审计协会设民营企业内部审计专业委员会,构建集思广益、协同并进的平台。    


 (赵珂)


苏州市审计局创新内审指导监督机制


为深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,加强党对内部审计工作的领导,江苏省苏州市审计局积极履行职责,探索将内部审计指导监督融入国家审计项目的有效路径,推动内部审计在单位治理中更好发挥基础性、内生性监督作用,助力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。


一是嵌入式指导,强化源头规范。建立嵌入式指导监督机制。该局明确要求各审计组在审前调查阶段全面掌握内部审计工作情况,并将其纳入审计实施方案。审计过程中,重点围绕内部审计机构设置、人员配备、制度建设、职责履行和作用发挥等方面进行检查评价,确保监督有据、指导有力。


二是协同式监督,形成监督合力。为进一步强化横向协同、上下联动,该局建立起由内审指导监督处牵头、各业务处共同参与的工作格局。审计报告出具后,各审计组须在规定时间内,将被审计单位近三年内部审计工作情况及相关问题报送内审指导监督处汇总分析,形成综合报告向局党组汇报,系统反映共性问题,提出改进建议,推动从“个案纠偏”向“系统治理”转变。


三是赋能式服务,促进提质增效。该局将提升内审人员履职能力作为指导监督的重要抓手。一方面,科学规范开展以审代训,组织内审人员参与国家审计项目,在实战中提升专业素养和履职能力;另一方面,鼓励并指导审计组合理利用内部审计成果,对已查实并整改到位的问题不再重复反映,提高审计效率,减轻基层负担。


下一步,苏州市审计局将持续完善制度机制,深化融合式指导监督模式,不断提升内部审计工作质效,引导督促各单位内部审计工作在服务本单位高质量发展中发挥更大作用。


(杨洋)


济南市审计局组织开展内部审计质量检查工作


为落实全市内部审计“规范提升年”要求,提升内部审计监督质效,山东省济南市审计局近日组织开展2025年度内部审计质量检查工作。


本次检查聚焦重点单位和领域,参照相关行业标准,围绕体制机制建设、项目质量控制和审计结果运用等三个核心环节展开。检查内容不仅包括内审机构设置、人员配备等基础建设,也涵盖项目计划、实施、报告等全流程质量管控,并重点关注问题整改和线索移送机制的建立与执行情况。


检查工作采用现场与非现场相结合方式,全面客观反映被检查单位内部审计工作现状,实事求是指出存在的问题和不足,“点对点”提出整改建议,以查促改,指导被查单位将制度优势转化为治理效能,并将总结推广检查中发现的创新举措,全面推动全市内部审计工作科学规范开展。


(曹娟娟)



随州市审计局开门“晒比选”加强内审指导监督


为切实履行对内部审计的指导监督职责,近日,湖北省随州市审计局举办了审计项目实施方案“晒、比、选”活动。来自全市行政事业单位、国有企业等10余家重点单位内审机构负责人及业务骨干参加。


本次活动精选了政策跟踪、财政绩效、经济责任、国有企业、民生保障等多类型审计项目实施方案,由项目主审从“第一视角”详细解读其在审计目标设定、大数据技术运用、审计成果挖掘等方面的编制思路与突出亮点。这些优秀方案体现出的系统思维、专业深度和科学规范,为内审单位优化自身审计实施方案提供了高质量、可借鉴的实战范本。


活动现场气氛热烈,各单位代表围绕方案编制中的难点、创新思路及工作困惑,与审计局业务骨干展开了深入交流研讨,为提升全市内审工作规范化、专业化水平,服务地方经济社会高质量发展注入了新动能。


(李蕾  杨梦婷)


来源:中国审计报微信公众号


编辑:孙哲


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