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2024-07-269


《湖北省内部审计条例》进入二审

鼓励和支持非公企业等建立内部审计制度


7月24日,湖北省十四届人大常委会第十一次会议分组审议《湖北省内部审计条例(草案二审稿)》。


二审稿规定政府应当加强对内部审计工作的领导,建立健全内部审计与国家审计、社会审计贯通协同机制;教育、公安、交通运输、卫生健康、国有资产监督管理等行业主管部门应当加强对本行业、本系统内部审计工作的指导和监督;单位应当建立健全党组织领导下的内部审计工作机制,定期听取内部审计工作汇报,研究内部审计工作中的重大事项和重要问题;内部审计协会在审计机关的指导下开展业务工作,建立健全内部审计职业规范,实行职业自律管理;农村集体经济组织应当加强集体财产管理,依法开展内部审计,鼓励和支持非公有制企业、基层群众性自治组织等建立健全内部审计制度。


二审稿明确单位应当健全内部审计查出问题整改闭环管理机制,加强内部审计结果运用;被审计对象承担审计整改主体责任,负责全面整改内部审计查出的问题,其主要负责人是审计整改第一责任人;对内部审计查出的问题,被审计对象应当按照问题类型,分类整改,同时,对整改方案和整改结果的报送进行规范;内部审计结果及整改情况,应当在本单位一定范围内通报;单位应当加强内部审计机构与纪检监察、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,增强监督合力。



兰州:强化指导监督 提升内审工作质效


今年以来,兰州市审计局充分发挥内部审计“强预警、防风险”重要作用,筑牢审计监督第一道防线,切实把“监督+指导”落实到日常工作中,多途径对相关单位部门内审开展情况进行指导监督检查,着力提升内审人员业务能力,促进内审工作提质增效。


01 聚焦重点工作  强化监督管理

结合年度重点审计项目,在开展领导干部经济责任审计和部门预算执行审计项目中,将内部审计工作情况作为关注重点,注重揭示内部审计存在的普遍性、倾向性、典型性问题,持续提升内部审计监督效能。


02 完善方式方法  精准靶向发力

针对全市各单位行业特点、规模大小等,分批、分类实施督导,通过现场指导、座谈交流、理论研讨、以审代训等多种方式,促使全市各单位完善内部审计工作机制、规范审计流程、提高审计报告质量、强化结果运用及提升内审人员专业技能,找准内部审计薄弱环节,提升内审工作整体水平。


03 压实“一把手”责任  全面有序推进

通过分析研判内部审计备案资料,对标主要单位“一把手”,提出内部审计指导意见,要求加强对内部审计工作规划、年度审计计划、审计质量控制、审计查出问题整改和审计队伍建设等重要事项的管理,压紧压实责任,推动内部审计工作有序开展。


04 构建“一盘棋”格局  加强监督指导

组成联合督导检查组,在年度审计业务质量检查中加强内部审计指导监督,持续对8个县区进行全面督导检查,并形成督导检查报告进行通报,全面促进各县区内部审计业务质量全面提升。



平谷区卫生健康委召开内部审计工作会


7月23日,平谷区卫生健康委召开卫生健康系统内部审计工作会议,区卫生健康委党委书记曹玉敏出席会议。


会上,通报了“18家社区卫生服务中心2019年—2021年财务收支专项审计”及“18家社区卫生服务中心家庭医生签约项目管理及资金使用情况审计”的审计结果,并提出整改要求,被审计单位代表表态发言。会上解读了“平谷区卫生健康委员会2024年审计工作实施意见”,对下一步审计工作进行具体部署。


会议指出:新的经济形势下,审计工作起着至关重要的作用,卫生健康系统各单位、各医疗机构要坚持党领导内审工作,充分发挥“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用。要建立健全内部审计机构,完善内部审计制度,配齐、配强内部审计人员,编制完善的年度内部审计工作计划,积极组织开展内部审计专项质量评估,及时堵塞漏洞隐患,防范审计风险。要建立健全整改长效机制,实施清单管理机制,落实整改责任,对发现的问题分类施策推动整改,为打造廉洁卫健、阳光卫健、高效卫健提供强有力的支撑,促进公立医疗机构稳定健康发展。


区卫生健康委相关领导、机关各科室负责人,各级医疗机构主管领导及财务、审计工作负责人参加会议。



南京医药内部审计工作:

持续精进,再获殊荣


近日,南京市审计局副局长张彦勤带领市审计局内审处处长王淑玲、副处长朱辉、二级高级主管郭洪峰一行对南京医药内部审计工作开展调研。新工集团总经济师洪薇、风控部副部长潘志鹏,南京医药董事长周建军、总审计师杨庆及审计内控部人员参加了调研。


市审计局领导参观了南京医药中央物流中心,听取了公司物流自动化收发货情况的详细介绍,直观感受到了南京医药物流的自动化、智能化程度。


调研座谈会上,周建军董事长介绍了南京医药的发展历程、业务布局、数字化转型、“十四五”规划等方面内容;总审计师杨庆汇报了南京医药审计垂直一体化管控体系、审计系统运用和近年内部审计、内控风控工作开展情况。


张彦勤肯定了南京医药内部审计管理创新和近年来取得的工作成绩,就调研内容及推进总审计师制度必要性、可行性与新工集团及公司领导作了交流,并提出要坚持集中统一领导,加强与国家、社会审计的“目标贴合、行动聚合”,更好地发挥内部审计的作用。



济南城市建设集团召开审计整改工作会


为贯彻落实济南市审计整改推进工作专题会议精神,进一步加强审计整改工作,切实落实审计整改工作责任,推动审计查出问题整改及成果运用,近日,济南城市建设集团召开审计整改工作会议,集团总审计师贾丽出席会议。


会上,集团相关部室子公司分别汇报了十九大以来审计查出未整改到位问题及集团外部审计查出未整改到位问题的进展情况;审计部相关负责同志宣读了《济南市审计局审计查出问题整改结果认定办法(试行)》;总审计师贾丽对下一步审计整改和迎审工作作出指示和要求。


会议强调,各责任部室单位负责人要切实履行主体责任,充分发挥第一责任人的核心作用,确保整改任务层层落实、责任到人,相关单位部门要全力配合,形成高点高位推动,压实整改责任;要分类施策,精准细化整改方案,对于立行立改的问题,务必立即采取措施抓紧整改,对于分阶段整改和持续整改问题,应定期进行调度,确定阶段性整改目标和整改时限,持续推进整改工作进度;要贯通协同,完善整改机制,各责任部室单位要切实扛起整改责任,深入剖析问题根源,查找类似问题和管理漏洞,通过加强第三方管理、完善内部控制、优化业务流程、加强风险管理等措施,以“钉钉子”精神推动问题解决,并举一反三,健全相关制度机制,推动标本兼治;要加强组织领导,全面深化审计整改工作,各责任部室单位要牢固树立“一盘棋”思想,做到态度坚决、责任明确、措施得力、整改到位、反馈及时,合力做好审计“下半篇”文章,确保审计整改工作取得实效,为集团高质量转型发展提供坚实的审计保障。



来源:湖北日报  兰州市审计局 平谷区卫生健康委  南京医药股份有限公司  济南城市建设集团


编辑:孙哲



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