许昌市审计局“四步走”
扎实推动内部审计工作高质量发展
近年来,许昌市审计局以推进新时代内部审计工作高质量发展为核心,立足经济监督定位,通过“四步走”加强对内部审计工作的指导监督,充分发挥内部审计监督的重要职能作用。
一是统筹性谋划全市内部审计工作。印发《许昌市2024年度内部审计工作要点》,加强党对内部审计工作的全面领导,明确内审监督重点,紧紧围绕党中央国务院及省委省政府、市委市政府重大决策、财政财务管理、防控化解内部控制风险和经济责任审计全覆盖等开展审计,不断提高各单位自我约束、自我监督、自我完善、自我预防的能力,构筑权力运行“防火墙”。
二是加强对内部审计工作的指导监督。按照《河南省内部审计资料备案管理办法》规定,组织全市党政机关和有关单位开展2024年内部审计资料备案工作,对60余家单位和部门的内审资料进行分析研究,摸清底数,制定内部审计工作专项检查计划,对市属国有企业、教育系统、卫生系统等开展专项检查。同时,将社会审计报告核查情况和被审计单位内审工作开展情况纳入审计实施方案,结合审计项目进行指导监督,对发现的问题有针对性地提出整改意见,进一步促进内部审计工作规范管理和高质量发展。
三是优化内部审计人才队伍建设。开展教育系统内部审计工作座谈交流会,扩充全市内审人才库。强化实践锻炼,采取“以审代训”的方式,抽调人才库人员参与许昌工商管理学校党委书记、校长经济责任审计等项目中,拓宽内审人员在“干中学、学中干”的交流锻炼渠道,进一步加强对专业知识的学习研究和审计实践历练。
四是强化审计机关自身建设。坚持“刀刃向内”,2024年3月开展了审计机关年度预算执行和财政收支情况审计,重点关注预算编制及执行、“三公”经费和培训费管理使用、内控制度建立健全执行等情况,形成发现问题情况表,按照“早改、快改、改好”的原则整改到位,促进审计机关规范管理。将县级审计机关主要领导干部经济责任审计提前列入年度项目计划,强化审计权力运行的全过程监督,为推动审计工作高质量发展奠定基础。
开展国有企业内部审计专项检查
促进企业高质量发展
为深入贯彻中共贵州省委审计委员会《关于进一步加强内部审计工作的实施意见》,切实推动各单位全面加强党对内部审计工作领导,强化内部审计整改及结果运用,提升内部审计工作质量。近日,贵阳市审计局在贵阳市投资控股集团有限公司组织召开内部审计专项检查进点会。会议由贵阳市审计局党组成员、副局长陈刚主持,市投控集团党委书记、董事长李国强,党委副书记倪成钢,市审计局检查组成员、市投控公司审计合规部全体员工参加会议。
会上,李国强从平台公司转型、公司经营状况、面临的困难、发展方向及公司对内部审计工作的部署安排等方面向检查组作了介绍。市投控集团审计合规部负责人从内部审计机制、制度建设、审计内容等方面汇报了 2023年内部审计工作的开展情况。
检查组对市投控集团内部审计工作给予了充分肯定,认为市投控集团高度重视内部审计工作,全力支持内审部门履职尽责,扎实开展工作,为促进单位经济决策科学化、内部管理规范化、运行风险防控常态化等方面发挥了积极作用。陈刚就加强对内部审计工作指导监督,促进发挥内部审计监督成效,助力国有企业高质量发展提出了四点要求:一是认真落实《省委审计委员会关于进一步加强内部审计工作的实施意见》要求,推动内部审计高质量发展。内部审计是审计监督体系的重要组成部分,特别是国有企业的内部审计在保障企业稳健经营和高质量发展方面发挥着不可替代的重要作用。审计机关要加强业务指导和监督,通过专项检查、经验交流等方式,督促建立健全内部审计工作运行机制,要积极探索国家审计与内部审计在项目实施、成果利用和审计整改等方面的协同机制,推动贯通协同,增强监督合力。二是落实“三个区分开来”的重要要求。对检查中发现的问题,要认真调查核实,既要坚持原则,又要尊重实际,客观公正的反映和揭示内部审计工作中存在的短板和不足,分析问题成因、推动整改,促进市投控集团内部审计工作高质量发展。三是严守纪律、依法依规开展检查。检查组要严格执行审计法和《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规和文件精神,规范检查程序,坚持依法检查、文明检查。要严格执行各项廉政规定和工作纪律。四是市投控集团要履行好主体责任。积极配合检查工作,及时提供真实、完整的资料,确保检查工作顺利开展,对检查中发现的问题要及时研究整改,以内部审计工作质量的提高,促进市投控集团决策更加科学、管理更加规范、工作更有成效。
来源:许昌审计 贵阳审计
编辑:孙哲