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好书推荐(2024年第4期)
2024-08-085


《现代内部审计(修订版)》



鲍国明  刘力云  主编

中国时代经济出版社


图书简介






本书是根据近年来内部审计的新发展和新变化,在2014版《现代内部审计》的基础上修订而成,内容涵盖内部审计的基本原理与实务的各个方面,为内部审计实务和理论研究工作提供了最新的参考。

本书修订内容展现内部审计发展的时代性,主要包括以下三个方面:体现近年来内部审计的新要求,特别是党的十八大以来习近平总书记关于审计工作的重要论述和指示批示精神;反映近年来国内外内部审计工作的最新发展,如国际内部审计师协会关于内部审计职业发展的新理念、内部审计工作中对于信息技术的应用等;适当对正文中提及的一些概念、观点等增加了延展阅读的“小贴士”。


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《审计整改常见问题清单与案例解析》



胡卫东  主编

中国时代经济出版社


图书简介






本书是中国时代经济出版社出版的“新时代审计整改丛书”中的最新品种。全书共三章,第一章采用问答形式,清晰明确地讲解审计整改工作涉及的“规定动作”;第二章采用“问题清单+案例”的形式,归纳110余个审计查出的常见问题;第三章以审计整改监督管理电子政务平台为例,分步骤直观演示如何利用信息化手段进行审计整改全流程管理。

本书既是一本研讨交流审计整改理论与实务的专业参考书,也是一本了解学习审计整改知识的普及读物,它广泛适用于审计机关、内部审计机构、被审计单位和各有关主管部门的领导干部、审计人员,以及关心、参与、研究审计整改工作的社会各界朋友阅读。


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《内部审计工作指南》



郭长水  纪新伟  主编

中国工信出版集团  人民邮电出版社


图书简介






本书从内部审计发展、演变的脉络出发,应用内部审计理论、管理学理论等相关学科知识,阐述了现代内部审计业务的内涵和外延,展开了对财政财务收支审计、经济活动审计、内部控制审计、风险管理审计等核心内容的论述,并以上述业务为基础,深入探讨了内部审计程序和方法、进阶数智应用的路径及内部审计部门的管理。

本书内容翔实、层次清晰、重点明确,涵盖了内部审计核心工作的方方面面,通过对关键流程要点以条目式的方式进行言简意赅地讲解,以及对重要审计文书列举了可供复制的模板,让读者更易学到核心要点。本书可作为企业、政府部门、会计师事务所中从事内部审计、财会工作人士的案头工具书,也可作为财经类师生案例教学的参考资料。


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《绩效审计实务指南》



高雅青  李三喜  武战伟  主编

中国工信出版集团  人民邮电出版社


图书简介






本书汇集了作者团队在绩效审计领域多年的理论研究成果和丰富的实践经验。作者在介绍了一些绩效审计的基础知识后,详细论述了部门预算绩效审计、大额专项资金绩效审计、固定资产投资项目绩效审计、股权投资项目绩效审计、境外国有资产绩效审计、科技资金投入绩效审计、企业经营管理绩效审计、重大决策绩效审计、政策绩效审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了绩效审计的具体流程与方法,并辅以案例解析,带领读者充分透视绩效审计工作,全面掌握绩效审计实战技巧。

本书适合审计行政机关、内部审计、社会审计机构及其人员,内部控制与风险管理人员、咨询人员等阅读和使用。


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《企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版)》



企业内部控制编审委员会  主编

立信会计出版社


图书简介






本书以《基本规范》及其配套指引为基础,对基本规范及配套指引的每一项内容进行深入、详细的剖析,并引用了大量的相关案例。以理论和实际相结合,让读者更好的掌握与理解企业内部控制。

1.强调以风险为导向,梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点,以传统的财务报告目标扩展至战略目标。

2.内部控制与业务流程密不可分,本书侧重于对企业业务流程的分析与梳理。

3.本书对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入、详细的解析,并引用大量的相关案例分析。


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《高等学校内部控制实务》



丁丽  编著

中国财政出版传媒集团  经济科学出版社


图书简介






本书将从实务的视角,对高等学校预算管理、收支管理、资产管理、合同管理、采购管理、基本建设项目管理、科研项目管理等主要业务进行梳理,将各项业务的流程、风险点以及风险防控措施加以归纳总结,并对高等学校内部控制自我评价和二级单位内部控制监督与评价的内容、评价方法和评价标准等进行系统地整理和罗列,力求简明适用,通俗易懂,以期为广大同行们进行高等学校内部控制建设提供一些参考。


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《企业风控体系建设全流程操作指南》



李素鹏  著

中国工信出版集团  人民邮电出版社


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本书基于新的风控标准和新的监管规定,从咨询师的角度对风控体系建设的全过程进行了详细的分解和描述,重点关注思路和方法,并通过大量图表展示了企业风控体系建设的重点和难点,为企业建立既满足监管要求又符合企业自身发展实际需要的风控体系提供了指南。

本书适合企业管理者,企业风险管理、内部控制负责人,高等院校相关专业师生,以及对企业风控体系建设感兴趣的读者阅读和使用。


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《内部审计人员法律法规必读(上、下)》



《中国财经审计法规选编》编辑部  编

中国时代经济出版社


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本书从内部审计法规制度体系逐步建立、法治化水平进一步提升的时代背景出发,立足内部审计工作涉及的相关法律法规范畴,收录了作为设立内部审计制度依据的宪法、审计法、审计法实施条例等法律法规,部分省、自治区、直辖市和计划单列市制定的地方性法规、规章和规范性文件,以及审计署、教育部、民政部、财政部、国资委和国家金融监管等部门关于内部审计工作的部门规章和规范性文件。有助于增强内部审计人员的法治观念,持续提升内部审计人员依照法定职责、权限和程序全面履行审计监督职责的能力和水平。


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