内蒙古自治区审计厅部署
2026年内部审计工作
近日,内蒙古自治区审计厅召开全区内部审计工作会,总结2025年工作成效与存在问题,并对2026年重点任务作出部署。
会议强调,要坚持和加强党对内部审计工作的领导,推动各单位党委(党组)切实履行主体责任,建立健全内审机构,并推动国有企业建立总审计师制度。各单位需聚焦中心工作,依法履行内部审计职责,围绕主责主业与重点任务谋划审计项目,重点关注科研投入、招标投标及国企改革相关成效等关键领域,扎实开展内部管理领导干部经济责任审计。
此外,会议明确,各级审计机关要聚焦内审指导监督职责,推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系;持续推进科技赋能,加快内审工作从数字化向智能化转型升级;并着力加强队伍建设,锤炼过硬内审队伍。
自治区审计厅有关负责同志出席会议,区直有关党政部门、事业单位、区属企业分管内审工作的负责人,以及各盟市审计机关内审工作负责人参加会议。
(陈斐)
北京市石景山区审计局印发指导意见
部署年度内审工作
近日,北京市石景山区审计局印发《关于2026年内部审计工作的指导意见》(以下简称《指导意见》),围绕党的领导、核心业务、质量管控三个方面提出年度重点任务,以更好发挥内部审计在基层治理中的监督保障作用。
《指导意见》强调,各单位党委(党组)要切实扛起主体责任,将党的领导深度融入内审工作全过程,科学谋划并扎实推进“十五五”时期内部审计工作。在核心业务上,各单位要紧盯重大政策落实、重大项目建设、财政财务收支、权力运行与内部控制等重点领域,开展内审监督。
针对内审质量管控,《指导意见》明确要求,必须做实研究型审计,着力破解基层审计报告中存在的“零问题”“浅问题”等不良现象;要规范审计业务的全流程管控,抓实全链条整改。
此外,《指导意见》还特别强调要构建基层各类监督贯通协同的监督机制,并建设高素质专业化队伍,夯实人才根基。
下一步,该局将结合年度内审质量检查,对各单位落实《指导意见》的情况进行跟踪与指导,推动全区内部审计工作整体提质增效。
(王雨)
遂宁市审计局出台
内部审计工作实务指引
近日,四川省遂宁市审计局印发《遂宁市内部审计工作实务指引(试行)》(以下简称《指引》),进一步健全内部审计工作规范体系,明晰操作标准、压实履职责任、优化工作流程,推动全市内部审计工作科学规范开展。
《指引》共设内部审计机构和人员、审计计划、审计实施等8个章节,覆盖内部审计全流程,精准界定各环节操作规范与工作要求。
在人员管理方面,《指引》强化了履职担当要求,明确内审人员专业能力要求,压实全过程管理责任。在具体执行层面,《指引》对计划制定、方案编制、证据采集、报告撰写及整改归档等关键环节进行了细化,实现流程可视化、操作标准化。
同时,为兼顾规范性与效率,《指引》配套提供了全流程内审文书参考模板,方便审计人员规范使用;并允许各单位在严格依法依规的基础上,结合实际适当简化非核心程序,从而以标准化模板提升文书质量,以适度灵活性提高工作效率。
(陈思宇)
来源:中国审计报微信公众号
编辑:孙哲
