宁夏审计厅推动相关内审机构
加强行业协会监督管理
近日,宁夏回族自治区审计厅指导各行业主管部门内部审计机构开展行业协会乱象综合整治核查,进一步加强行业协会监督管理,规范协会内部治理。
强化指导定方向,明确核查重点内容。该厅指导各业务主管单位、行业管理部门履行行业监管职责和内部审计监督职责,通过政策宣贯、分类指导和现场答疑,引导行业协会找准服务社会的定位,健全内部治理结构。聚焦企业反映强烈、社会关注度高的突出问题,明确核查的重点领域、关键环节和必查事项,制定工作方案,确保核查工作靶向精准、标准统一。
科学分工强协作,凝聚齐抓共管合力。此次核查工作由行业主管部门牵头组织,充分依托内部审计及第三方审计机构的力量,坚持“精准指导、分类施策”,区分不同规模、不同类型协会的财务管理特点,采取“查阅资料+实地查看+专项审计”相结合的方式对重点协会实施现场核查。同时,加强与民政等部门的信息共享,定期通报核查进展,研究解决协会创新发展中面临的堵点难点,推动形成职能部门、业务部门和行业主管部门各司其职、齐抓共管的长效机制。
聚焦重点抓关键,深度把脉协会治理。该厅及时了解核查工作中存在的问题和困难,开展实地现场指导。一是重点关注财务管理,看协会财务凭证是否规范,着重核查会费收入是否及时足额入账、会费支出是否合规合理等。二是重点关注制度建设,检查财务管理制度、资产管理制度等的建立健全及执行情况。三是重点关注内部治理,检查理事会(常务理事会)机制运行是否顺畅、是否按章程规定及时换届等。
以查促改重落地,闭环整改注重实效。针对核查中发现的部分协会内部治理松散、内控制度不健全等问题,各主管部门督促协会健全内控机制,严格预算管理,确保资金专款专用、高效使用。同时,将协会整改情况纳入行业管理范畴,形成信息共享、联合督查的工作合力,推动整改成果转化为协会治理效能。
(张爱华)
遂宁市建立内部审计“直通车”联络工作机制
近日,为加强全市各单位内部审计工作的联络沟通,四川省遂宁市审计局制定《遂宁市内部审计“直通车”联络工作机制》(以下简称《机制》),在内审制度建立、计划方案制定、政策法规咨询等方面畅通信息渠道,提升内部审计工作质量。
《机制》规定,市审计局要指导联络单位制定年度内部审计计划和内部审计实施方案,引导内部审计工作从以真实性、合规性为导向的财务审计向以内部控制和风险管理为导向的管理审计转变。要对内部审计工作中遇到的新情况、新问题开展调查研究,提出推进全市内审事业发展的意见和建议。
《机制》强调,要实施领导班子成员包联制,通过调研、座谈或专项检查等方式,了解掌握联络单位内审工作开展情况。联络单位要明确1名固定联络人,及时就内审工作开展情况、存在的困难和问题等与审计机关交流意见。
(祝昊)
聚焦中小学膳食管理
即墨区审计局加强教育内审机构指导监督
近日,山东省青岛市即墨区审计局聚焦中小学膳食管理痛点难点,强化内审指导监督,指导区教育部门内审机构以“精准核查、核算管控、成果运用”三位一体模式深化内部审计,构建全链条、长效化治理体系,切实守护师生“舌尖上的安全”。
聚焦审计提质增效,推动精准核查。该局指导区教育部门内审机构根据近年来中小学食堂内部审计实践,结合相关中小学食堂管理法规和政策文件30余项,整理编写了《青岛市即墨区中小学食堂专项审计清单》。该清单全面涵盖中小学食堂管理中经营收费、内部控制、物资管理等17个层面,涉及72个具体问题。内审机构采用“清单式”审计模式完成70多个学校食堂专项审计项目,并将辖区内11所民办学历教育学校全部纳入膳食经费监督管理范畴,稳步推进全区学校食堂审计全覆盖。
聚焦经费治理效能,加大核算管控。该局指导区教育部门内审机构精准核算食材、人工、能耗等各项支出,规范集中采购、公开遴选等采购流程。健全膳食经费审批、支付、报销、审计全流程管理,明晰岗位职责、强化内部控制。推进财务数据信息化管理,统一使用食堂财务核算管理系统,实现食材出入库、成本核算、信息公开全流程透明化。
聚焦规范管理水平,强化成果运用。该局指导区教育部门内审机构聚焦中小学食堂资金管理、物资管控等核心任务,推动职能部门和相关学校持续健全制度机制,先后出台《食堂资金管理制度》《食堂物资出入库管理制度》等9项制度。健全审计结果运用机制,分层分类督促整改,并专题通报审计结果及整改情况,推动以审促改。对审计发现的问题线索,坚持从严处置,及时开展约谈提醒,依法依规移交相关问题线索,严肃追责问责。
(李本强 胡海渺)
来源:中国审计报微信公众号
编辑:孙哲
