首页 > 最新动态 > 各地内审动态
最新动态
各地内审动态
2026-09-034
图片



海南省审计厅将内审工作

开展情况纳入领导干部

经济责任审计内容


近日,海南省审计厅印发2026审计年度经济责任审计工作方案,明确将内部审计工作开展情况纳入政府部门和国有企业等单位领导干部经济责任审计项目,融合推动《审计署关于内部审计工作的规定》《海南省内部审计工作规定》和《海南省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》等内部审计法规贯彻落实,更好服务海南自贸港经济社会高质量发展。一是重点关注各单位是否按照规定由主要负责人直接领导内部审计工作,是否建立健全内部审计工作机制并规范开展内部审计工作。二是加大对内部审计成果的运用力度,对部门、单位通过内部审计作出的事实清楚、定性准确、结论明确的审计结果,审计机关核实后可直接利用;对已整改到位的问题,原则上不再在审计机关的审计报告中反映,促进提升内部审计工作质效。


    (熊琳)



随州市审计局开展

内部审计专项监督检查


近日,湖北省随州市审计局联合市政府督查室对全市29个内审重点单位2026年度上半年内部审计工作开展专项监督检查。


检查显示,截至目前,全市29个内审单位累计完成内部审计项目56个,除投资审计项目外,内审机构自主组织实施项目占比达90%,自主履职能力稳步增强。全市内审工作监督覆盖持续扩面,检查覆盖单位数量较上年增长38%;教育、卫健、人社等行业主管部门健全制度体系,搭建多级监督架构;审计程序日趋规范,项目实施全流程管理水平持续提升,整改闭环机制不断完善;内审人才库、联合督查等实践有效盘活专业资源、凝聚监督合力。


检查同时发现,全市内审工作发展不均衡,部分单位存在机构独立性保障不足、项目进度滞后、审计报告质效不高等问题。该局将坚持问题导向,规范机构设置、科学统筹项目、夯实工作基础,并常态化开展业务指导与培训,深化审计成果运用,提升各单位内部治理效能。


(李蕾  杨梦婷)



长宁县出台两项制度

推动全县内审工作质效提升


近日,四川省宜宾市长宁县委审计委员会印发《内部审计业务操作指引(试行)》(以下简称《操作指引》)和《内部审计主要文书文本参考格式》(以下简称《文书格式》),统一业务标准、规范履职流程、强化质量管控,构建常态化、规范化内部审计监督体系。


《操作指引》从机构设置、项目计划、审前准备等维度,明确各个阶段工作的主要内容、操作规则和审计质量控制责任,实现审计项目全流程闭环管理。《文书格式》结合内部审计工作实际,按照审计流程提供了审计通知书、征求意见书、审计报告等常用内部审计文书参考格式,以及审计方案、审计取证单、审计工作底稿等文本参考格式,为内部审计人员开展实务操作提供具体指引。


    (李欣)


来源:中国审计报微信公众号


编辑:孙哲

点我访问原文链接