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好书推荐(2024年第3期)
2024-05-3012

          


《2024审计专业技术资格考试系列用书》



出版社:中国时代经济出版社


图书简介




本套考试用书在审计专业技术资格考试主管部门指导下,组织相关命题专家按照2024年考试大纲要求修订编写,详细解读新版考试大纲,全面梳理大纲重点内容,逐一解析考点,深入剖析考试重点、难点,研析历年真题,精心编写模拟试题,理论学习与实战运用相结合,全方位提升备考效果。

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《审计署内部审计科研课题研究报告2019-2020》



作者:中国内部审计协会

出版社:中国工信出版集团  人民邮电出版社


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审计署2019至2020年度共有4项内部审计科研课题研究,包括:1.新时代内部审计基础理论研究;2.深化国有企业和国有资本内部审计研究;3.企业总审计师制度研究;4.自然资源和生态环境审计研究。本书共汇编了13个立项课题的结题报告,旨在为广大内部审计工作者分享这些研究成果,将科研成果转化为内部审计工作中的有益实践,不断推动内部审计理论与实践相互促进,共同发展。

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《经济责任审计读本》



作者:《经济责任审计读本》编写组

出版社:中国时代经济出版社


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本书全面总结各类别领导干部经济责任审计工作经验,将经济责任审计有关要求、审计对象特点与审计实务操作相融合,整理提炼了审计重点和思路方法,分专题回答了“为什么审、审什么、怎么审”等问题,并配以案例,具有较强的指导性、可读性和操作性。

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《合规管理审计实务与案例》



作者:高雅青 李三喜  李克迪

出版社:中国时代经济出版社


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本书充分吸收国内外合规管理与审计理论研究成果,系统总结了国内外合规管理审计实践经验,依据最新合规管理规定、相关指引和最新研究成果编写。重点阐述了合规管理组织和职责、制度建设、广宣活动、营销业务、采购业务、境外投资经营行为、法律事务、数据管理等审计实务,并以丰富的审计案例加持,便于审计人员在实践中即学即用。

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《舞弊审计实务指南》



作者:胡顺淙

出版社:中国工信出版集团  人民邮电出版社


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本书从总体上介绍了舞弊审计,并具体阐述了舞弊审计思路和舞弊审计技巧,涵盖了文件审核、数据分析、报表审查、信息系统与电子痕迹审查、现场观察取证、察言观色、信息访谈,以及认错访谈等。非常适合企业内审人员、会计师事务所审计人员、企业风险管理人员、企业财务人员、企业舞弊调查相关人员、企业人力资源从业人员阅读和使用。

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《数智领航:2023年内部审计数字化转型领航案例》



作者:中国信息通信研究院云计算与大数据研究所

出版社:中国时代经济出版社


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本书旨在通过分享一系列内部审计数字化案例,为读者揭示数字化技术在内部审计领域的应用前景和实践价值。书中案例源自能源、通信、金融、制造、综合、互联网、教育物流、软件服务等行业的30余家优秀企业,这些案例不仅详细阐述了不同行业的企业根据其自身需求对数字化审计平台的建设和运用,对智能审计工具的构建和数据库的建立,还深度剖析和展示了审计数字化转型建设过程中文化、组织、流程、人才等方面的思考和实践。

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《银行内部审计实务与案例》



作者:《银行内部审计实务与案例》编写组

出版社:中国时代经济出版社


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本书吸收借鉴了各家银行多年来积累的内部审计工作经验和智慧,系统介绍了银行各项业务的主要风险点、相应的审计方法和典型审计案例,梳理了审计组织管理和审计转型创新方面的案例,供银行内部审计人员参考。同时也面向银行经营管理人员和监管部门人员,并可作为银行审计实务教学参考工具。

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《审计取证案例精析》



作者:《审计取证案例精析》编写组

出版社:中国时代经济出版社


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本书是根据审计法、审计法实施条例、国家审计准则等法律法规规章,从调查了解阶段的取证、审计发现问题的取证、审计未发现问题的取证三种类型,以及审计发现问题时的重大问题线索取证、违规问题取证、电子数据取证等不同情形,列举了审计取证的特点和要求,使读者对审计取证必要的程序、应采取的措施、取证的要求和标准有更加深刻的了解。

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《国有企业风控融合体系实践与案例》



作者:孙友文

出版社:中国财政出版传媒集团  经济科学出版社


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2019年,国务院国资委出台以“强内控、防风险、促合规”为原则的政策意见。近年来,很多国有企业在风控融合工作方面进行了探索和尝试,形成了有一定代表性的“多位一体”大风控体系。本书分析了风控理论的发展演变及趋势,总结了一些典型国有企业的实施案例,可以给正在这条路上探索的企业及从业者提供借鉴和参考。

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《医院内部控制规范操作指南》



作者:刘倩

出版社:中国财政出版传媒集团  中国财政经济出版社


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本书基于《行政事业单位内部控制规范(试行)》的政策要求,结合医院主要经济业务特点编写。本书内容包括4章:第1章为本书概述,介绍了内控操作指南编制目的及意义、依据及原则、使用范围等;第2章为风险评估与控制,从理论层面上系统剖析风险评估的概念及方法、风险类别及控制方法等;第3章为单位层面内部控制,包括工作机制、关键岗位责任制等;第4章为业务层面内部控制,包括但不限于预算管理、收支管理、资产管理、政府采购、合同管理等经济活动的内部控制等内容。

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