江苏省审计厅内审处来连调研指导内部审计工作
近日,江苏省审计厅内审处郭明芳处长一行三人来连云港市调研指导内部审计工作。局党组书记、局长马伟,党组成员、副局长王颖,内审处成员和部分县(区)审计机关、行政事业单位、国有企业及镇街内审机构负责人参加。
调研组听取了各单位内部审计工作情况介绍,实地查看了市城建控股集团、江苏福如东海发展有限公司、东海县教育局和东海县白塔埠镇内部审计工作开展情况。围绕党对内部审计工作的领导情况、内部审计体制机制建立及履职情况、内审队伍培养情况、总审计师制度设立及镇街内部审计工作开展等方面进行了互动交流。
调研组对连云港市内部审计工作开展给予了充分肯定,指出连云港市内部审计工作有许多特色亮点,内审计成果利用、总审计师制度设立、镇街内审机构全覆盖,内审指导员工作等走在了前列,值得借鉴推广。针对今后内部审计工作开展,调研组提出四点要求:一是要思想高度重视,强化党对内审工作领导。二是要注重培训指导,加强内审机构和队伍建设。三是要健全完善机制,增强内部审计权威性和独立性。四是要创新方式方法,推动内部审计工作高质发展。
嘉峪关市住建局召开
2024年内部审计整改工作会议
近日,嘉峪关市住建局组织局系统财务分管领导、科室负责人和财务人员召开了2024年内部审计工作反馈会议。
会上,通报了2024年内部审计中查摆出的问题,宣读了《局机关及下属单位内部审计存在的问题》,安排部署了内部审计整改工作和近期财务工作。
会议强调,一要统一思想、提高认识。全局上下要以“对党负责、对人民负责、对城建事业高质量发展负责”的站位和态度认真对待整改工作。二要明确任务、精准整改。要求凡涉及到的单位和科室要在整改落实上下功夫。三要采取措施、落实责任。局属各单位要主动认领,坚持问题导向,逐一列出清单,确保整改工作保质保量完成。四要借力审计、健全制度。各单位要结合实际,建立健全并修改完善相关财务制度,形成以制度管人管事。五要严肃纪律、提升效能。各单位要确保中央八项规定精神、财经纪律、财务管理制度的执行在每一笔经费开支中得到具体体现,财务人员要提升自身业务水平和工作能力,狠抓服务态度,简化办事流程、提高审核效率,全力打造阳光财务。
黄石:“减存量、控增量、抓变量”
持续推进内部审计问题整改
近日,黄石市审计局主动加强对国网黄石供电公司内部审计工作指导,针对该公司内部审计发现共性问题较多、专业协同不畅、屡审屡犯等情况,以“减存量、控增量、抓变量”为抓手推动问题整改取得实效。
一是健全机制减存量。构建“一把手负总责、分管领导抓统筹、部门负责人抓推进、单位负责人抓落实”的问题整改工作机制,明确“分管领导包保、责任部门主办、审计部和办公室双线督办、相关单位承办”审计工作模式,滚动修编审计整改问题台账,细化分解整改任务,明确整改要求,限期逐项整改,确保全面“清仓”,实现由内审部门“独唱”到公司全体“合唱”转变。
二是自查自纠控增量。根据审计重点,及时布置安排自查自纠工作,将自查内容与巡视巡察、外部审计发现问题相结合,开展“强排查、严整治”现场督导,统筹安排审计整改工作和日常工作,规避屡审屡犯问题,全面提升整改成效,实现从“被查”到“自查”转变。
三是预警督办抓变量。推动该公司建立“红、黄、蓝”三级审计问题整改预警机制,根据问题性质和整改进展实行蓝色提醒、黄色约谈、红色问责,相关单位和专业部门主动履行审计问题整改主体责任和主管责任,对历史遗留难整改问题组织相关专业部门联合把脉会诊,研究合规解决问题办法举措,杜绝屡审屡犯,实现从“要我改”到“我要改”转变。
来源:连云港市审计局 嘉峪关市住房和城乡建设局 湖北省审计厅
编辑:孙哲