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2024-06-068

宁波市内部审计协会事业分会召开

“加强公立医院内审内控与经济运营管理,

提升高质量发展新效能 ”

主题论坛
为强化内审监督主责,健全内审内控长效机制,聚焦公立医院提升经济运营管理水平,奋力推动公立医院新时代财会监督与经济运营工作高质量发展。近日,由宁波市内部审计协会事业分会主办的“加强公立医院内审内控与经济运营管理、提升高质量发展新效能”主题论坛在北仑区人民医院成功举办。

会议邀请多名省、市知名专家授课,宁波市内医疗卫生机构150余名从事财务、审计、运营管理、绩效考核等专业人员参加了此次论坛。本次论坛聚焦主题,共话公立医院财务审计、医院运营等,共享公立医院高质量发展建设的优秀经验和做法,为推动公立医院高质量发展贡献智慧和力量。

北仑区卫健局党委委员、区人民医院党委书记徐春霞致欢迎辞,交流了当前公立医院改革发展正面临机遇与挑战,随着医疗体制改革的不断深入,加强内审内控与经济运营管理已成为公立医院实现高质量发展的必由之路。加强内部审计和内部控制,不仅是规范医院管理、防范风险的必然要求,更是提升医院治理水平、推动高质量发展的有力保障。

市内部审计协会秘书长刘丽峰指出医院内审工作的重要性。内部审计是审计监督的重要防线,是医院管理的必要环节,是风险管控的重要手段,也是促进增收节支的有效途径。她强调内审工作必须向长效性研究型审计转型,致力于促进审计的常态化、动态化,助力现代化。要加强医院内控管理,全面提升内部审计监督效能,要在广度上消除监督盲区,精度上选准审计重点,深度上揭示重大突出问题,做到三个“如”:如臂使指、如影随形、如雷贯耳,以实现内部审计高质量发展。

市卫健委财务审计处处长汪莲君做总结致辞,她强调医院除了注重经济运营管理,提高医院的经济效益和运行效率,更要在内部审计结果充分利用上下功夫,积极构建内部审计整改闭环管理体系,建设业务精通、清正廉洁的高素质专业化内部审计队伍。

此次论坛聚焦财务审计、成本核算、全面预算管理、医院运营管理等方面内容,集各授课专家在医院审计、运营、绩效等管理所长,共有8位专家做主题授课分享。

各位专家的授课精彩纷呈,培训内容丰富,并有深度、广度。让学员们对公立医院的内部审计、内部控制和经济运营等方面有了更深层次的了解,大家都感觉受益匪浅。参会人员纷纷表示,在后续的工作中,将以高度的责任感和使命感,不断提升医院的内审内控水平,优化经济运营管理流程,推动医院精益化管理和高质量发展迈上新的台阶。






泉州审计:强化内审工作指导监督 
助推市属国企首次发布审计整改“操作指南”
泉州市审计局高度重视国有企业内审工作质量和规范化水平,积极开展市属国有企业内审工作指导监督,推动国有企业不断规范内审工作,为国有企业高质量发展保驾护航。日前,在泉州市审计局的指导监督下,泉州市文旅集团结合审计整改工作实际,出台《审计查出问题整改操作指南》(以下简称《操作指南》)。该《操作指南》在泉州市属国企范围内尚属首例,标志着泉州市审计局在推动市属国企内部审计整改工作规范化、制度化方面迈出了重要一步。《操作指南》列举了企业重大事项决策、企业法人治理结构、内控及风险管理等10类56个常见问题的整改方法和步骤,明确了整改标准和要求,有效解决了审计整改结果认定模糊、界定困难等问题,提升了整改质量和效率,进一步推动了审计查出问题整改落实。






研内审写作规范 论高质量审计之道 

台州内审协会举办内部审计论文研讨会

为进一步提升内部审计人员学术论文撰写能力,营造浓厚的学术氛围,近日,台州市内审协会举办2024年内部审计论文研讨会。浙江工商大学王宝庆教授受邀主讲,全市25家单位的内审论文投稿者参加。
王宝庆教授结合30余年的教学实践及经验方法,围绕论文选题、资料的搜集与整理、文献的选择、论文的结构、格式注意事项、学术道德规范与投稿技巧等多个方面作详细辅导,并辅以生动的案例,对内审论文写作中容易出现的问题分门别类进行重点解析。
本次讲座具有较强的指导性、针对性、实践性,与会者纷纷表示很有启发和收获,将更好地把研讨会内容积极运用在实际工作和论文写作中,助力台州内部审计工作高质量发展。
来源:宁波市审计局 泉州审计  台州市内部审计协会

编辑:孙哲



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