《内部审计质量评估团体标准及操作指引》
2024年7月31日,中国内部审计协会发布修订后的《内部审计质量评估团体标准》(以下简称《标准》)。《标准》构建了完善的内部审计质量评估标准体系,核心内容包括内部审计质量评估原则、方法、内容、流程、标准等。同时,中国内部审计协会组织专家编写了与之相配套的《内部审计质量评估团体标准操作指引》(以下简称《指引》),旨在增强新标准的可操作性,为各组织进一步认识和理解内部审计活动、遵循内部审计准则并依据《标准》有效开展内部审计质量评估提供参考性的技术指南。
为更广泛地宣传内部审计质量评估工作,中国内部审计协会将《标准》及《指引》汇编成册,公开出版。希望本书的出版能为推动《标准》的实施,指导、规范内部审计质量评估工作,促进内部审计高质量发展发挥积极作用。
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《变革的推动者:身处时代变局中的内部审计人员》
在本书中,理查德·F.钱伯斯令人信服地阐述了他的观点:内部审计人员必须拥抱变革,努力为组织创造价值。基于一项针对全球首席审计执行官的问卷调查结果,结合他四十多年来的学习、观察和经验,钱伯斯阐明了内部审计从业人员完善业务流程、思维模式和技术能力的步骤。不论你是刚刚走上内部审计岗位,还是富有经验的从业者,钱伯斯都能够为你提升技能指明路径,帮助你走上成为变革推动者的道路。
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《建设项目内部审计》
本书系统阐述了建设项目投资决策审计、勘察设计审计、建设项目招标投标审计、建设项目合同管理审计、建设项目施工过程审计、建设项目竣工验收、工程结算审计、建设项目财务审计、建设项目投资绩效审计及建设项目审计质量控制等相关内容。从建设主体和审计主体两个维度阐释了“什么是建设项目?什么是建设项目审计?如何进行建设项目审计”等一系列问题,系统地架构了建设项目审计理论框架。
本书的特点包括:一是以现代内部审计理论为基础,以丰富的审计实践为案例,以问题为导向展开每一章的写作内容;二是聚焦内部审计主体,有针对性地探讨建设项目审计问题,彰显了本书的适用性、科学性和前瞻性。
本书适用于所有从事内部审计工作的人员和高校师生学习使用,对于国家审计和社会审计人员也有较好的借鉴意义。
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《企业风险防控三道防线:顶层设计、应对方法与经典案例分析》
本书从顶层设计、第一责任、一体化、合力这4个维度诠释了企业风险防控的要点,提供了100个经典案例及大量的图表、示例,加之实战心得,使读者阅读起来直观、有身临其境之感,同时有助于读者掌握防范与化解风险的本领。
本书适用于企业中高层管理者与关键岗位人员、会计师事务所与其他中介机构从业人员、企业管理咨询师和从事企业研究与监管的学者等,也可作为企业普通员工的风险防控工作手册、咨询机构的培训教材及备考风险管理师的参考书。
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《合规管理体系标准解读及建设指南(修订扩展版)》
本书由具有多年合规实践经验的行业人士倾力打造,结合当前国内外的监管形势、要求及企业经营发展的新趋势,解读了ISO 37301合规管理国际标准,详细介绍了合规管理体系的建设路径和方法、运行机制及与其他管理体系的整合路径等内容,希望能够帮助读者快速学以致用。
本书是合规管理领域的基础工具书,适合各类组织用来策划、建立、运行、评价、改进自己的合规管理体系,适合所有合规管理从业人员阅读和使用。
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《审计整改常见问题清单与案例解析》
本书是中国时代经济出版社出版的“新时代审计整改丛书”中的最新品种。全书共三章,第一章采用问答形式,清晰明确地讲解审计整改工作涉及的“规定动作”;第二章采用“问题清单+案例”的形式,归纳110余个审计查出的常见问题;第三章以审计整改监督管理电子政务平台为例,分步骤直观演示如何利用信息化手段进行审计整改全流程管理。
本书既是一本研讨交流审计整改理论与实务的专业参考书,也是一本了解学习审计整改知识的普及读物,它广泛适用于审计机关、内部审计机构、被审计单位和各有关主管部门的领导干部、审计人员,以及关心、参与、研究审计整改工作的社会各界朋友阅读。
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《人工智能时代的审计》
本书收录审计署审计科研所“人工智能时代的审计”专题研讨活动评选出的30篇优秀论文,全面阐述了人工智能在审计领域的应用模式、场景、技术及案例,展现了前沿理念和实践经验。本书的亮点在于充分展示了人工智能技术在审计领域的多样化应用场景,结合案例系统介绍了审计中应用的人工智能技术模型、算法及其实现路径,并对人工智能技术在审计领域的应用前景进行了前瞻性探讨,同时针对其面临的挑战,提出了多方面的解决思路。
本书为国家审计机关、内部审计机构、社会审计组织以及高校研究人员了解人工智能技术在审计实践中的前沿进展、迅速掌握人工智能技术在审计实践中的应用场景和技术方法提供了参考和借鉴。
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《内部审计整改实务与案例》
本书依据内部审计整改相关理论研究成果及内部审计整改实践经验编写,涉及内部控制、组织治理、风险管理、合规管理、建设项目、绩效、信息系统、经济责任等内部审计业务类型,针对具体内部审计整改事项,以案例的形式,阐述了整改标准、整改措施、整改实施、整改成效、整改结果认定等内容,具有较强的实用性。
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《内部审计工作法系列丛书(套装5册)》
本套丛书共五本,即《内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理》、《内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值》、《合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险》、《增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值改造》、《内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策》,是内部审计实践的新思考和新趋势的开创之作,是国内内部审计领域首套知识体系完整、内容创新的实务丛书。本套丛书可拆零单本购买。
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《内部控制审计实务指南》
本书按照基本概念、内容和要点、程序和方法、实务案例的体例编写,以实务案例为主,突出操作性、实用性。内容主要包括内部控制审计概述及案例,整体层面、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理和信息系统等方面的内部控制审计实务及案例,基本涵盖了内部控制审计实务的主要方面。
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